本書以說故事的方式,敘述每一個案的前因後果,希冀以各種不同面向與角度來探索下列三大嚴肅議題:內部控制、風險管理與公司治理。而這些個案有些是依據新聞報導加以深入追究並撰寫,有些則是由企業界朋友轉述得知。全部都是真實的故事。
全書分為三大篇。第一篇之內部控制分為三大行業,共計涵蓋銀行業九個個案、其他產業八個案及政府機關四個案;這些個案題目如:「錢在網銀內消失了」、「有發票沒機器」、「利用FEDI偷錢」、「業績壓力的縫隙」、「賭場的內控」、「都是親信惹的禍」等等,每個個案皆有問題思考或問題剖析,並指出法令遵循情況且提出解決問題方案;少數個案則引述國際內部稽核專業實務架構稍加探討國際之作法,有些個案則輔以控制流程圖讓讀者更清楚關鍵控制點何在。
第二篇風險涵蓋六個個案,大都是國外個案,題目如:「都是風控長的錯?」、「臉書上市」、「自我感覺良好」等等,每個個案或敘述前因後果或敘述整體企業事件、闡明風險何在,並探討如何降低或轉移風險。
第三篇公司治理涵蓋十個個案,題目如:「薪酬委員會可以瘦肥貓嗎?」、「經營權之爭」、「股東會紀念品」、「決策品質」等等,每個個案探討不同的公司治理原則。
全書以引人矚目的三十七個真實故事分別深入淺出地探討企業內控、風險及治理之問題。企業經理人及創業者可以從每個故事中找到自己管理企業的影子,而其他在企業或機構做事的工作者皆能因閱讀本書而有所啟發。
作者簡介
蘇淑美
現職:國立政治大學張師母辦公室志工.公司治理制度評量執行委員
學歷:美國威斯康辛大學企管碩士-主修會計.國立政治大學中國語文學系文學士
專業證照:國際內部稽核師(CIA).國際內部稽核品質評量師(QA)
教學專長:風險管理.財報分析.會計.成本會計.內控內稽.公司治理
主要經歷:財團法人商業發展研究院行政管理處副處長.中華民國內部稽核協會秘書長.內部稽核亞洲聯盟稽核.中華公司治理協會副秘書長.精英電腦股份有限公司PC事業群財報分析經理.德明科技大學風險管理暨內控內稽講師.空中商專會計學及成本會計學講師.眾信聯合會計師事務所高級查帳員.美國威斯康辛州麥迪遜鷹嶺親子中心董事.北市高中職期刊編審.私立十信高級工商職業學校教師
陳錦烽
現職:私立實踐大學會計系客座副教授.國立政治大學會計學系兼任副教授.中華電視台空中商專會計資訊系統教授.中華民國內部稽核協會常務理事、訓練委員會主任委員.公司治理制度評量執行委員
學歷:美國威斯康辛大學會計博士、碩士.國立政治大學會計學系商學士、會計學研究所碩士
專業證照:國際內部稽核師(CIA).美國會計師(CPA).國際內部控制自評師(CCSA)
教學專長:初級會計.中級會計.會計資訊系統.專家系統.成本會計.財務報表分析.電腦舞弊與稽核
研究興趣:財務會計、資訊系統安全與控管、人工智慧在會計及審計上之運用、電腦稽核、衍生性金融商品、非營利事業會計
主要經歷:國立政治大學教務處註冊組主任.國立政治大學會計學系專任副教授.中華會計教育學會秘書長、理事、監事.財團法人金融研訓院、電腦稽核協會、內部稽核協會等機構之講席.中華民國內部稽核協會與中華民國電腦稽核協會之理事、委員會主任委員、顧問等職.中華民國公司治理協會理事.中華民國內部稽核協會準則委員會副主任委員
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