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ISBN |
9787301326275 |
定价 |
RMB45.00 |
售价 |
RM49.50 |
优惠价 |
RM34.65 * (-30%)
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作者 |
池國華
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出版社 |
北京大學出版社
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出版日期 |
2022-01-01 |
装订 |
平裝. 單色印刷. 285 页. 26. |
库存量 |
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目錄
第一章 內部控制發展歷程
第二章 內部控制的基本理論
第三章 內部環境
第四章 風險評估
第五章 控制活動
第六章 資訊與溝通
第七章 內部監督 |
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池國華
管理學博士,廈門大學會計學博士後,南京審計大學審計研究院副院長,南京審計大學潤澤學者,兼任 內部控制標準委員會諮詢專家、中國會計學會內部控制專業委員會委員,系全國會計學術領軍人才,擔任多家上市公司獨立董事和財務顧問。主要從事內部控制、財務管理與政府審計等領域的研究,出版《中國式經濟增加值(EVA)考核實踐探索:基於系統性和針對性視角的研究》《企業內部控制規範實施機制研究》等著作;主編《財務分析》《內部控制》《財務報表分析》《CEO內部控制》等教材;在《經濟研究》《管理世界》《會計研究》《南開管理評論》等期刊發表學術論文二十餘篇;主持 自然科學基金、人文社科等十余項研究課題;獲得中國高校人文社會科學研究 成果三等獎、 論文一等獎、楊紀琬獎學金 博士論文獎等。 |
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